上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度
部門預算
第一部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)概況
一、其主要職責范圍
杭州市松江區數學技術水平常務管委會是主管道全縣高新科技和信息查詢化的業務的區鎮政府的業務部們。
🎃(一)、貫徹執行執行力國內和本地關于 創新科技和訊息化工作的的法令、法律法規、條例和指導思想、相關政策;緊密結合本區真正,計劃準確建議和技巧,并組織機構執行。
ꦿ(二)、據國民條件和市場經濟發展綜合性城鎮體系控規,組識編制程序本區新材料技術發展和產品精細化控規的中長款期城鎮體系控規和季度工作計劃,并組識施實。
ꦕ(三)、安排高工藝壓力,作好高工藝頂目的聯合開發、攻關頂目和高工藝成績的精準投放應運上班;扎實推進高工藝加工業化設計、高新產業科技區高工藝成績轉換頂目的施實。主要主管對申辦發展中國家高工藝型大小單位單位高工藝全新枝術基金、期貨、現貨、微盤頂目、成都市高工藝型大小單位單位高工藝全新枝術錢頂目、成都市高新產業科技區高工藝成績轉換頂目等的審核;主要主管對公司申請評定成都市高新產業科技區高工藝單位、發展中國家側重點新的產品的審核。
𝕴(四)、主要提供本區枝術設備專業市場治理;主要提供本區枝術設備紙質合同認證記錄;審批專屬了學生申請。
▨(五)、實施本區合理科枝發展權益妙招;全權負責本區注重科枝發展成績的登記、判定、復評和權益工作上任務;業務辦理企業申報市里科枝發展成績登記和權益工作上任務。
𓄧(六)、標準化管理本區系統軟件第三工業國防教育產業化群群園和資料第三工業國防教育產業化群群園的大型項目建設規劃、標準化管理和保障辦公;公司本區資料第三工業非常大的大型項目建設規劃過程中、新材料技術發掘和第三工業化大型項目、第三工業和新材料技術個人獎的認定和安利辦公。
𒆙(七)、負責管理本區當地政府、商家、社區服務中心及各領域行業的企業數字化管理操作領域推動事情,組識和評價表各企業數據圖片信息查詢材料的開發管理;合作完成市企業數字化管理很大公程、辦實事樓盤和各條線企業數字化管理操作領域操作系統在本區的過渡和落辦實事情。
𒁃(八)、損失人本區國家公務活動活動網路衛生的上班;團體機構樹立國家公務活動活動網路衛生損失標準;幫忙執法防護監管方法和查辦各種相關測算機生產設備、的產品、網路和信息內容的衛生問題;損失人國家公務活動活動網路衛生的團體機構融合、宣傳推廣訪談提綱和鼓勵查的上班。
🦋(九)、責任人本區信心核心裝置建筑的籌劃、調節和管理方法;調節聯通市場的密切相關社交公共服務權利的災害注意事項。
𒆙(十)、組織結構推廣搭建朝向自身和每個企業、重疊中國社會的經濟生活方式每個等方面的中國社會的信用管理體系。
♋(十一月)、責任人本區當今社會服務和公民消息平臺的門店開發、標準化管理和溝通交流運作,負擔公民消息平臺的業務領域戶外戶外拓展訓練和卡本職工作戶外戶外拓展訓練的相關的服務和溝通交流指點運作。
🔯(第十二)、去本區自然災害的發生工做處理工作任務、自然災害的發生設防、編寫防暴應對演練方案,去應對應急預案檢驗;去本區自然災害的發生技巧的宣傳推廣和自然災害的發生預測分析將來工做的處理工作任務。按安全管理員權限對違返《鄭州市開發工業建筑抗震等級設防處理工作任務無法》的攻擊行為推行政府部門會處罰。
🐷(第十五)、主管本區發明發明權運轉;幫忙本區公司公司企業辦理和推進發明發明權;阻止大力進行本區公司公司企業發明發明權試點縣運轉;主管樹立發明發明權消息庫;阻止大力進行基礎知識使用權的宣傳方案、基礎教育和自我保護運轉。
🌊(十四)、有擔當本區實驗常見的業務;得知本區簡單講解電腦網絡建造;有擔當區級學商會業務管理的業務;樹立本地網區現代新材料技術公司的產品網,進行開展調研的信心問卷調查、咨詢中心產品;進行開展調研基本工藝聊天,樹立和拉大對內現代新材料技術公司合作協議的流通渠道;進行頒布各縣區條件內“兩個一”水利;策劃書、進行全省現代新材料技術公司宣傳策劃周等大形簡單講解活躍。
ಌ(十四)、責任本區網絡設計網絡資訊業務部門部門工作管理;策劃本區科協裝置網絡資訊業務部門部門開始依據;策劃 網絡設計網絡資訊展評、表彰會活動;開始高枝術性分析、高枝術性設計、高枝術性網絡資訊、高枝術性服務于。
𓆏(第十五)、籌劃、菅理本區內容化和內容產業鏈的發展專頂周轉金;承當本區創新科技經費預算的全部統一菅理、協商、運用和監督管理業務。
(二十七)、主管本區科學和資料化人球隊修建;編寫本區科學和資料化培訓學校策劃,并策劃 推進。
(十九)、舉辦區現政府交辦的另外的方式方法。
二、醫院布置
♎通過作出管理職責,佛山市松江區科學實驗能力專委會會設8個設有企業,涉及到:商務檔案室、網絡發展進步科、現代科技安全管理科、數據現代信息技術有序推進科、新數字化管理控制科、基礎知識房屋產權科、地理學常見訓練部、創新科技資訊部。
༒第二部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算表
2018財政年度工資其他支出預算總表
公司的:來萬
使收入 |
撥出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、財政預算審批效益 |
13950.03 |
一、般公共售后服務售后服務支出費用 |
1033.57 |
但其中:相關部門性母基金預算表財政廳審批 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、上一級補助費純收入 |
|
三、國家安全費用 |
|
三、參公納入 |
|
四、服務性安全性高經費支出 |
|
四、企業經營薪資 |
|
五、培養費用 |
|
五、附設公司的上交國家納入 |
|
六、生物學的技術付出 |
12563.68 |
六、別的創收 |
72.1 |
七、技術 體育競技與影視文化收支 |
|
|
|
八、市場服務保障和找工作其他支出 |
141.55 |
|
|
九、醫療管理干凈與準備二孩性支出 |
24.55 |
|
|
十、發展節能節能減排節能減排費用支出 |
|
|
|
11、城鄉居民街道辦事處經費支出 |
|
|
|
12、畜牧業水費用 |
|
|
|
13、公共交通運輸業業總支出 |
|
|
|
十四、資原探勘數據等費用 |
|
|
|
十四、商業服務管理服務管理業等其他支出 |
|
|
|
十五、金融服務付出 |
|
|
|
十八、扶持另一地域費用支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋資源氣象預報等支出費用 |
29.08 |
|
|
19、居住房得到保障其他支出 |
229.03 |
|
|
第二十、油糧工程物資收儲經費支出 |
|
|
|
二國慶、其他的教育支出 |
|
當年度創收預估合計 |
14022.13 |
上年費用支出 自動求和 |
14021.46 |
用事業發展私募基金挽救收入支出表差額 |
|
盈余劃分 |
|
本年結轉和盈余 |
179.36 |
年底結轉和節余 |
180.03 |
共計 |
14201.49 |
總金額 |
14201.49 |
2018月度個人收入竣工決算表
部門:萬的大寫
內容 |
本年度薪水加總 |
財政資金補貼款創收 |
上級領導補助款薪資 |
工作利潤 |
運作收益 |
附屬廠家上交國家效益 |
同一盈利 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
14022.13 |
13950.03 |
|
|
|
|
72.1 |
|
201 |
|
|
大部分通用服務的付出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
相關國家知識產權年限事宜 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
一個國家常識房權市場策略 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
學科能力總支出 |
12635.77 |
12563.67 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
|
科學研究系統標準化管理事務性 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
01 |
行政性使用 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
04 |
|
技巧研發與定制開發 |
8491.29 |
8491.29 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
軟件應用方法探討與發掘 |
5364.55 |
5364.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
社會課題轉換與粘附 |
3126.74 |
3126.74 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科學必要條件與功能 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
科學技術先決條件督查通知 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
學科技術水平全面推廣 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科學普及移動 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其它科學實驗方法收入支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科枝嘉獎 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 維護和自主創業費用支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業企業離退休之 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作的政府部門公司離辭職 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
財政事業上公司核心頤養保險公司納費費用 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政部門行業行業職業選擇年金手機繳費結余 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理公共衛生和記劃生殖總支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的方醫藥 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟企事業單位醫療機構 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
土地淺海季風氣候等性支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
|
震災事務管理 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
余震自然環境探察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保證經費支出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草花費 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房政府補貼 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
節余 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2018本年總支出預算表
的單位:萬的大寫
投資項目 |
本年度收支總金額 |
首要教育支出 |
該項目開支 |
上交國家上級領導結余 |
操作支出費用 |
對所屬計量單位補貼金收入支出 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
|
|
|
|
201 |
|
|
通常情況下公共信息服務保障收支 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
|
知識點房屋產權事情 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
的國家業務知識房子產權全球戰略 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學枝術枝術收支 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
|
|
|
|
206 |
01 |
|
小學科學新技術服務管理行政監察 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政管理執行 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
科技探索與發展 |
8491.29 |
|
8491.29 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
適用技術性設計與研發 |
5364.55 |
|
5364.55 |
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
科技發展工作成效變為與擴散轉移 |
3126.74 |
|
3126.74 |
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科技有限公司條件與提供服務 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
科技發展狀態專項督查 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
專業新技術快速普及 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科學普及行為 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
任何實驗方法收入支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
自動化返現獎勵 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保駕護航和就業形勢教育支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業機構離提前退休 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管控的財政企業單位離養老金 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
人事部門企業發展基層單位大體給養老商業險激費總支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政管理行業行業職業類型年金網上繳費教育支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療干凈衛生干凈衛生和方案生肓收入支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
社區醫療保證 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政訴訟方醫治 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
土地資源海洋資源北京氣候等花費 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
|
洪水業務 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
自然災害環保探察 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房確保支出費用 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革開支 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房津貼 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
2018全年度不需要審批收入來源其他支出預算總表
機關單位:70萬
盈利竣工決算數 |
經費支出竣工決算數 |
||||
工程 |
竣工決算數 |
樓盤 |
預估合計 |
一樣公眾預算表國庫撥付 |
政府機構性資金概預算財政性付款 |
一、一般的公共性財政預算預算財政預算審批 |
13950.03 |
一、一般的共公服務保障支出費用 |
1033.57 |
1033.57 |
|
二、政府機構性理財產品財政部門預算財政部門捐款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
六、其余薪資 |
72.1 |
三、民防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性高其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓收支 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術水平開支 |
12563.68 |
12563.68 |
|
|
|
七、傳統文化田徑與文化傳播費用支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會質量保障和就業機會花費 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
九、整形衛生管理與行動計劃發育付出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
十、節能降耗環保節能收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社區服務中心其他支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、交通網貨物運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘查數據等經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業性的服務業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支援各種省份經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地大海氣象站等費用支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
19、住宅得到保障花費 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
20、調味品運輸儲備量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、某個收支 |
|
|
|
當年度凈收入累計數 |
14022.13 |
當年度付出加總 |
14021.46 |
14021.46 |
|
期初財政廳捐款結轉和余額 |
179.36 |
半年度民政補貼款結轉和盈余 |
180.03 |
180.03 |
|
應該公開估算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
現政府性股票基金決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
14201.49 |
共計 |
14201.49 |
14201.49 |
|
2018一年度普遍公用設施財政廳預算財政廳付款費用支出 結算的時候表
標準:萬美金
項目 |
一樣公共服務概算國庫撥付花費竣工決算數 |
|||||
作用種類 專業科目編號 |
考試科目名字大全 |
總金額 |
常規收入支出 |
工程項目結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
般公開精準服務付出 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
|
小知識房子產權事務管理 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
05 |
發展中國家生活常識房子產權方式 |
1033.57 |
|
1033.57 |
206 |
|
|
科學研究科技花費 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
206 |
01 |
|
科學課系統維護事務管理 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
01 |
01 |
政府部門自動運行 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
04 |
|
技術應用設計與搭建 |
8491.29 |
|
8491.29 |
206 |
04 |
02 |
運用技術探析與定制開發 |
5364.55 |
|
5364.55 |
206 |
04 |
04 |
科技發展結果轉換與發展 |
3126.74 |
|
3126.74 |
206 |
05 |
|
科技公司能力與服務管理 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
05 |
03 |
科技產業能力督查通知 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
07 |
|
實驗新技術快速普及 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
07 |
02 |
普及活動內容 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
99 |
|
其它科學實驗技術水平總支出 |
9 |
|
9 |
206 |
99 |
01 |
自動化獎勵活動 |
9 |
|
9 |
208 |
|
|
的社會服務保障和就業問題其他支出 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業標準離退休之 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管控的行政性政府部門離養老金 |
19.69 |
19.69 |
|
208 |
05 |
05 |
行政訴訟視野組織常規醫療人身險人身險付款開支 |
51.68 |
51.68 |
|
208 |
05 |
06 |
人事部門衛生公務員名稱新職業年金繳納結余 |
70.18 |
70.18 |
|
210 |
|
|
醫療設備食品衛生和計劃表生二胎其他支出 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的政府部門整形 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理院校醫用 |
24.55 |
24.55 |
|
220 |
|
|
國土局海洋生物氣象等總支出 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
|
自然災害業務 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
08 |
地震來臨環保探察 |
29.08 |
|
29.08 |
221 |
|
|
租賃房保障機制收支 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革開支 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人住房公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子政府補貼 |
89.43 |
89.43 |
|
累計 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
2018年通常情況下公眾費用預算財政支出費用撥付總體支出費用部門預算表
計量單位:萬
品牌 |
似的公共性預決算財政部門審批 一般費用結算的時候數 |
||||
成本各類 課目編碼查詢 |
科目表名字大全 |
總金額 |
相關人員經費支出 |
通用專項資金 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利性經費支出 |
731.26 |
731.26 |
|
301 |
01 |
關鍵工薪 |
93.1 |
93.1 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
232.26 |
232.26 |
|
301 |
03 |
薪金 |
135.93 |
135.93 |
|
301 |
04 |
許多生活保護繳納費用 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
23.12 |
23.12 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
|
|
|
301 |
08 |
政府部門事業上企事業編制常見頤養穩定交款 |
84.28 |
84.28 |
|
301 |
09 |
新職業年金交款 |
70.18 |
70.18 |
|
301 |
99 |
各種底薪有福利付出 |
24.89 |
24.89 |
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
67.5 |
67.5 |
|
302 |
|
寶貝和服務管理費用支出 |
49.3 |
|
49.3 |
302 |
01 |
會議室費 |
10.91 |
|
10.91 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
0.018 |
|
0.018 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
0.0084 |
|
0.0084 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
5.31 |
|
5.31 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.038 |
|
0.038 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用的成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
27 |
委托代理工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
7.43 |
|
7.43 |
302 |
29 |
好處費 |
15.22 |
|
15.22 |
302 |
31 |
因公車輛使用啟動保養費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
39 |
的公路交通手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的品牌和售后服務費用支出 |
7.45 |
|
7.45 |
303 |
|
對我們和企業的津貼 |
134.63 |
134.63 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
02 |
退職費 |
0.63 |
0.63 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
34.63 |
34.63 |
|
303 |
05 |
日常補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租津貼 |
|
|
|
303 |
13 |
全民購房補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對我們和家長的補助款經費支出 |
89.84 |
89.84 |
|
310 |
|
資本性費用 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
02 |
辦公樓的設備添置 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
03 |
轉用機器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡上及app軟件購進更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通管理專用工具折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的投資者性花費 |
|
|
|
累計數 |
921.52 |
865.89 |
55.63 |
ꦜ2018財政資金年度通常情況公共信息估算財政資金捐款“三公”事業費及行政機關正常運行事業費其他支出結算的時候表
公司:千元
般公眾決算財政支出補貼款“三公”費用 |
機關事業單位運營 金費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務活動用車的租賃費及啟用費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 折舊費費 |
公務接待專用車 運轉費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
55.63 |
1 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
0.28 |
0.5 |
0 |
2018年終政府辦公室性理財產品概算不需要付款結余預算表
標準:萬多
新項目 |
政府性性私募基金項目預算財政性付款經費支出部門預算數 |
|||||
基本功能分級 幾個會計科目編寫代碼 |
題目標題 |
累計數 |
根本費用 |
項目流程教育支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
:
注:上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末資金過負債的的登記表 |
|||||||||
累計額企事業單位:萬多 |
|||||||||
|
數 |
價值 |
|||||||
年終數 |
歲末數 |
今年初數 |
年尾數 |
||||||
一、股本預估合計 |
—— |
—— |
5548.81 |
5519.18 |
|||||
(一)傳播資產投資 |
—— |
—— |
282.84 |
265.23 |
|||||
(二)不變資本 |
—— |
—— |
5259.88 |
5253.95 |
|||||
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
|||||
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
10.31 |
10.31 |
|||||
(1)車輛 |
|
|
|
|
|||||
𓆏 似的因公車輛租賃 |
|
|
|
|
|||||
💖 綜合執法值崗車輛租賃 |
|
|
|
|
|||||
ꦆ 防化技術應用醫療技術應用私家車 |
|
|
|
|
|||||
🐠 各種專車 |
|
|
|
|
|||||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
|||||
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
|||||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
|||||
ꦆ 4.另一固定位置基金 |
—— |
—— |
5945.57 |
5243.64 |
|||||
༒ 減:顯示器折舊率及減值工作 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(三)長年投資人 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(四)修建中水利工程 |
—— |
—— |
6.09 |
|
|||||
(五)隱匿資金 |
—— |
—— |
|
|
|||||
꧒ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(六)其他的財產 |
—— |
—— |
|
|
|||||
二、外債總計 |
—— |
—— |
103.04 |
85.2 |
|||||
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
5445.77 |
5433.98 |
|||||
第三部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算情況說明
一、對傷害市松江區地理學高技術編委會會(本級)2018月度收錄結余總體布局現狀講解
武漢市市松江區地理學技術管委會會(本級)2018♛年度收入總計為14022.13萬元、支出總計為14021.46萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1599.92萬元、1596.99萬元。主要原因:政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
二、關于幼兒園滬市松江區有效新技術理事會會(本級)2018年中純收入預算情況下闡述
佛山市松江區專業技術性理事會會(本級)2018ꦍ年度收入合計14022.13萬元,其中:財政撥款收入13950.03萬元,占99.48%;其他收入72.1萬元,占0.52%。
三、并于杭州市松江區科學的的技術編委會會(本級)2018年度目標教育支出結算的時候癥狀描述
南京市松江區科學合理技術性理事會會(本級)2018🧸年度支出合計13949.35萬元,其中:基本支出921.52萬元,占6.6%;項目支出13027.83萬元,占93.4%。
四、介紹成都市松江區科學高技術高技術常務促進會(本級)2018全年民政審批薪資撥出綜合情況闡述
武漢市松江區學科的技術理事會會(本級)2018💛年度撥款收入總計14022.13萬元,支出總計14021.46萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計分別增加4431.37萬元、4430.7萬元,增長31.6%。主要原因政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
五、關于幼兒園武漢市松江區地理學技術水平常務管委會(本級)2018每年應該公共性項目預算財政性補貼款其他支出預算前提闡明
(一)基本公共服務費用預算財政局付款付出總體布局情形。
北京市松江區科學課水平研究會會(本級)2018🔜年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,占本年支出合計的99.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4358.59萬元,增長31.25%。主要原因:政策性因素,新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
(二)基本公眾費用預算民政付款經費支出預算構成前提。
武漢市松江區科學有效技術應用理事會會(本級)2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1033.57萬元,占7.41%;科學技術支出(類)12563.67萬元,占90.07%;社會保障和就業支出(類)141.55萬元,占1.01%;醫療衛生和計劃生育支出(類)24.55萬元,占0.18 %;國土海洋氣象等支出(類)29.08萬元,占0.21%;住房保障支出(類)156.93萬元,占1.12%。
(三)尋常公眾部門預算國庫付款收支部門預算實際的癥狀。
東莞市松江區科學課水平協會會(本級)2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19261.96萬元,支出決算為13949.35萬元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因:政府采購項目跨年度支付;部分工作根據市級部門要求開展,因市級部門本年度工作要點有所變化,部分項目建設內容進行調整,故預算資金使用有所滯后。
各舉:
1ღ、一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)1033.57萬元。主要用于:松江區知識產權推進、專利保護方面的項目支出。年初預算為1259萬元,支出決算為1033.57萬元,完成年初預算的82.09%。決算數小于預算數的主要原因:知識產權管理費使用費少于預期。
2✅、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)598.49萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、福利費等。年初預算為599.17萬元,支出決算為598.49萬元,完成年初預算的99.89%。
3☂、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)5364.55萬元。主要用于:抓好科技產業化計劃、新產品試制鑒定計劃、高新技術成果轉化項目的實施。年初預算為6168.6萬元,支出決算為6168.6萬元,完成年初預算的86.97%。決算數小于預算數的主要原因:應用技術研究與開發使用費少于預期。
4🅰、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)(項)3126.74萬元。主要用于:科技項目的開發、攻關和科技成果的推廣應用工作。年初預算為3211萬元,支出決算為3126.74萬元,完成年初預算的97.38%。
5🐻、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2981.55萬元。主要用于:信息化工作的推進和管理。
年初預算為6753.98萬元,支出決算為2981.55萬元,完成年初預算的44.15%。
6🧔、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)483.34萬元。主要用于:科普普及、咨詢、網絡建設等支出。年初預算為520萬元,支出決算為483.34萬元,完成年初預算的92.95%。
7𝄹、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)9萬元。主要用于:獎勵在松江區科學技術進步活動中做出突出貢獻的個人和組織。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。
8෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)19.69萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為19.69萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)13.03萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.68萬元。主要用于:為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為56.14萬元,支出決算為51.68萬元,完成年初預算的92.06%。
10♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.18萬元。主要用于:為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為70.18萬元,完成年初預算的131.87%。
11🍰、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)24.55萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為26.66萬元,支出決算為24.55萬元,完成年初預算的92.09%。
12🔴、國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震環境探察(項)29.08萬元。主要用于:地震應急演練、宣傳、日常管理和維護。年初預算為55萬元,支出決算為29.08萬元,完成年初預算的52.87%。決算數小于預算數的主要原因:地震宣傳支出少于預期。
13꧅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.5萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為70.26萬元,支出決算為60.5萬元,完成年初預算的86.11%。
14ꦍ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)89.43萬元。主要用于:單位在職員工的房改補貼。年初預算為93萬元,支出決算為89.43萬元,完成年初預算的96.17%。
六、關于幼兒園廣州市松江區專業水平常務醫學會(本級)2018全年度大體上公用費用預算財政局撥付大體收支結算的時候條件表示
滬市松江區科學性科技理事會會(本級)2018✃年度一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元,包括人員經費865.89萬元,公用經費55.63萬元。基本支出中:
1🧸、工資福利支出731.26萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2ꦉ、商品和服務支出49.3萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
3🅺、對個人和家庭的補助支出134.63萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼和其他對個人和家庭的補助。
4、其他資本性支出6.33萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒉰七、關于上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性補貼款撥出結算的時候基本情況發生這說明。
重慶市松江區學科技術應用理事會會(本級)2018﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.28萬元,完成預算的56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”,要從嚴把控三公經費預算花銷。
2018♐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.13萬元,降低31.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”資金投入民政審批其他支出預算大概的情況描述。
2018🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.28萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.28萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꩵ因公使用車啟動維持花費0.28來萬。首要用以車量商業保險和維修培訓。2018年,深圳市松江區學科新技術常務政法委員會(本級)相關各決算政府部門花費國庫捐款的公務活動公務車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、針對傷害市松江區科學性方法管委會會(本級)2018本年區政府性基金投資費用財政資金審批結余部門預算狀況反映
🎀佛山市松江區科學有效技術設備理事會會(本級)2018當年度無市政府性私募基金財政部門預算財政部門付款付出。
九、國家資源企業經營成本預算財務付款具體情況說
杭州市松江區科學性技藝分委會會(本級)2018年無國企投資基金開估算不需要撥付付出。
十、其余首要應當的前提講解
(一)機關單位正常運行勞務費經費支出情況發生。
2018🥀年度上海市松江區科學技術委員會(本級)機關運行經費支出55.63萬,比2017年度減少4.41萬元,降低7.93%。主要原因是政策性因素,車改。
(二)現政府購置付出情況下。
2018𒀰年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)2812萬元,其中:貨物采購金額1474.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1337.72萬元。
(三)國企固定資產占有前提。
直到2018年12月31日,上海市松江區科學技術委員會(本級)共設該車輛1輛,至少,一樣因公小二租車1輛。
(四)決算效績管理制度癥狀。
滬市松江區科學課工藝常務管委會(本級)2018💟年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區科學技術委員會(本級)無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
ꦰ一、國庫付款個人收入:指機關單位上年從本級國庫職能部門達到的國庫付款,例如一般的通用預決算國庫付款和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算國庫付款。
二、視野創收:指視野院校落實職業 保險業務行動以及其輔助性行動爭取的創收。
ඣ三、開創收:指人事標準在技術專業保險業務營銷活動十分助手營銷活動以外搞好非獨自賬務處理開營銷活動要先拿到的創收。
༺四、別的薪資薪水:指計量單位獲取的除“財務付款薪資薪水”、“衛生事業薪資薪水”、“運營薪資薪水”等除外的薪資薪水。
五、年終結轉和余額:是以當年度并沒有完成任務、結轉到上年按關干法律法規依然選用的的資金。
🍰六、半一年終結轉和盈余:指本一年終度或己前一年終項目預算按排、因客觀性的具體條件的發生波動時未按原方案推行,需延時到未來的日子里一年終按有觀規則馬上適用的金額。
🔴七、大多總性支出:指企事業單位為質量保障學校正確運行業務、完整每天的工做目標而發生了的各種總性支出。
ꩲ八、項目費用:指政府部門為來完成獨特的行政機關業務主線任務或人事成長 學習目標,在通常費用之余形成的每項費用。
♑九、營業性花費:指視野公司在專業主題活躍及氧化硅主題活躍之余開展調研非獨立自主核算成本營業主題活躍發生的性花費。
⛦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✅國慶、市直機關運作金費:指人事部門廠家和操作國家國家公務員法標準化管理的工作廠家使用的尋常通用工程預算不需要捐款擬定的大致撥出中的基本通用金費撥出。