必一体育

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/醫療器械急診中心點
2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 上架時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區醫治緊急救援中心的

2019財政年度部門預算

 


目  錄

 

第一次大部分 鄭州市松江區社區醫療救護重點概貌

一、注意崗位職責

二、結構設置

第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

一、薪資收入費用預算總表

二、凈收入竣工決算表

三、費用支出 竣工決算表

四、不需要撥付薪資教育支出結算的時候總表

五、大部分公共信息預部門預算財政廳審批其他支出部門預算表

六、尋常服務性工程預算財政資金捐款基本性撥出竣工決算表

七、大部分公益性概預算財政部門捐款“三公”資金及政府機關電腦運行資金花費部門預算表

八、部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務撥付開支結算的時候表

九、資本過負債的環境表

第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

第4這部分 形容詞解釋一下


第一部分    上海市松江區醫療急救中心概況

 

一、注意崗位職責

🎃    蘇州市松江區醫藥有效保障了應急服務中心是蘇州市松江區干凈學和操作規劃養育理事會會直屬操作單位服務性服務干凈學自己事業操作單位的一個。大部分負擔全縣院前醫藥有效保障了應急要求、區域性內重巨型突發心梗服務性服務新聞當場應緊醫藥有效保障了援救或者政府機構、市場經濟阻止最重要會議安排、中大型分站賽、重點移動當場醫藥有效保障了應急有效保障了操作。

二、組織 設計

1ꦺ、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。

2𝓡、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;

3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

2019季度盈利性支出竣工決算總表

企事業單位:余萬元

收錄

收入支出

投資項目

部門預算數

業務

竣工決算數

一、一樣 共同預算表民政付款收入水平

6816.96

一、應該公用設施安全服務收支

 

二、人民政府性債卷預算表國庫撥付納入

 

二、外交活動教育支出

 

三、上級部門補貼政策盈利

 

三、國家安全總支出

 

四、人事薪資

 

四、共同安全的費用

 

五、經營的薪資收入

 

五、幼兒教育收入支出

3.00

六、附加院校繳納薪資

 

六、科學學技巧收入支出

 

七、另一個年收入

 

七、技術 度假旅游田徑運動與媒體教育支出

 

 

 

八、中國社會擔保和人才需求支出費用

379.82

 

 

九、食品衛生綠色健康費用支出

6330.3

 

 

十、節約能源干凈支出費用

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區服務站結余

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

十五、交通配套運輸業付出

 

 

 

十四、物資地質勘察產品信息等撥出

 

 

 

第十、金融業工作業等其他支出

 

 

 

第十五、網絡金融支出費用

 

 

 

十八、支援相關的地方收支

 

 

 

十七、天然資源的海洋資源氣候等性支出

 

 

 

黨的十九、房屋服務保障費用支出

103.84

 

 

四十、油糧物質收儲性支出

 

 

 

二十一月、自然災害防控及應急救援管理工作收支

 

 

 

二12、其他教育支出

 

當年度個人收入總金額

6816.96

當年度花費總金額

6816.96

用人事理財產品掩蓋收入支出差額

 

節余重新分配

 

年終結轉和節余

311.81

月底結轉和節余

311.81

合計

7128.77

總共

7128.77


2019每年薪資收入結算的時候表

機關單位:千元

新項目

年初年收入預估合計

民政撥付利潤

上級部門補助金收入水平

視野薪水

經營的利潤

附屬計量單位上交效益

另外的工資

功能分類
科目編碼

考試科目名稱

自動求和

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育總支出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

的幼小銜接花費

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  其他學前教育付出

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保險和就業形勢收入支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政創業方離退休年齡

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業性工作單位離辭職

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關衛生事業企業大體社會養老人壽保險繳納費用支出

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  公司自己事業公司職業角色年金交費性支出

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生的健康總支出

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性干凈

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  應對處置構造

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上企業單位醫療管理

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  衛生事業機關單位醫療機構

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房切實保障其他支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房變革其他支出

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  往房公積金貸款

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019全年度開支竣工決算表

機構:萬塊人民幣

業務

當年度其他支出加總

基礎其他支出

工作收入支出

繳納上一級付出

操作性支出

對復屬基層單位補助費支出費用

功能分類
科目編碼

課程稱謂

累計數

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

教學開支

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

同一幼小銜接費用

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  另一個學校性支出

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

市場經濟有保障和自主創業費用

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門工作公司的離退職

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  事業發展公司離養老金

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門企事業行業基本性醫療人壽保險人壽保險繳付花費

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  政府部門企事業基層單位職業技能年金付費費用

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生身體健康性支出

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

公用衛生學

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  應對診療培訓機構

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

行政處行業行業醫療設備

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  事業發展院校整形

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

自建房安全保障收支

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

居住房行政體制改革花費

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  商品房公積金貸款

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019年中民政付款收錄開支部門預算總表

政府部門:萬余元

薪水

結余

創業項目

部門預算數

產品

加總

通常公共服務概預算財政性補貼款

國家性債卷項目預算財政資金補貼款

一、大部分公眾費用財政支出補貼款

6816.96 

一、尋常公共性服務性總支出

 

 

 

二、政府辦公室性理財產品概算民政付款

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、國防安全費用

 

 

 

 

 

四、公共服務穩定經費支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓費用

3.00

 3.00

 

 

 

六、科學性技術水平其他支出

 

 

 

 

 

七、古文化休閑旅游體育健康與傳煤其他支出

 

 

 

 

 

八、中國社會有保障和就業的收支

 379.82

379.82 

 

 

 

九、衛生間衛生費用

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、能源管理環保健康收支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮社區衛生花費

 

 

 

 

 

12、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

第十三、路網車輛運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、能源地質勘察信息查詢等性支出

 

 

 

 

 

第十五、業務精準服務行業等花費

 

 

 

 

 

第十五、財富管理付出

 

 

 

 

 

十二、幫扶某些區縣性支出

 

 

 

 

 

18、自然的環境資源海洋資源氣候等花費

 

 

 

 

 

第十九、住宅維護其他支出

 103.84

 103.84

 

 

 

四十、調味品物品保障其他支出

 

 

 

 

 

二五一、災情防冶及救急服務管理收支

 

 

 

 

 

二十三、另外的收入支出

 

 

 

年初凈收入自動求和

6816.96 

本年度開支總金額

 6816.96

6816.96 

 

本年財政廳撥付結轉和盈余

311.81 

年底財政廳審批結轉和余額

311.81 

311.81 

 

一、通常情況服務性費用預算財政資金審批

311.81 

 

 

 

 

二、中央政府性理財產品決算財務補貼款

 

 

 

 

 

總金額

7128.77 

總結

 7128.77

7128.77 

 

 


2019一年度通常公共服務預預算財政部門審批花費預算表

單位名稱:萬塊

工程項目

加總

核心性支出

創業項目撥出

特點分級

課程編號

學科稱謂

205

 

 

教育培訓經費支出

3.00

 

3.00

205

99

 

一些培訓費用

3.00

 

3.00

205

99

99

  相關教育學校費用

3.00

 

3.00

208

 

 

社會中服務和就業創業經費支出

379.82

379.82

 

208

05

 

人事部門企事業基層單位離提前退休

379.82

379.82

 

208

05

02

  人事工作單位離養老金

7.07

7.07

 

208

05

05

  機構事業上的企事業單位編制基本性醫養安全激費教育支出

256.04

256.04

 

208

05

06

  政府機關人事組織職業分析年金繳納收入支出

116.71

116.71

 

210

 

 

干凈衛生建康支出費用

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

共公衛生管理

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  應急管理診治公司

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

行政管理事業機關單位機關單位醫用

138.87

138.87

 

210

11

02

  事業部門部門社區醫療

138.87

138.87

 

221

 

 

房屋有保障總支出

103.84

103.84

 

221

02

 

商品房機構改革收入支出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  個人住房住房基金

103.84

103.84

 

預估合計

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019每年普遍公用設施成本預算財務付款基本上支出費用預算表

  公司:多萬元

該項目

總計

人員管理專項經費

共用資金

金錢劃分類別

幾個會計科目商品編碼

科目表名稱大全

301

 

公資社會福利撥出

4587.66

4587.66

 

301

01

  差不多工薪

281.58

281.58

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

159.56

159.56

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  伙食費津貼費

156.85

156.85

 

301

07

  工作績效公司

1319.15

1319.15

 

301

08

的單位行業的單位首要頤養天年安全手機繳費

256.04

256.04

 

301

09

崗位年金付款

116.71

116.71

 

301

10

工人一般醫用安全交費

138.87

138.87

 

301

11

公務活動員治療補貼金交款

 

 

 

301

12

別社會各界得到保障付費

44.94

44.94

 

301

13

公寓房個人住房公積金

103.84

103.84

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  其余工薪活動費用

2010.12

2010.12

 

302

 

設備和服務管理其他支出

247.73

 

247.73

302

01

  辦工費

10.11

 

10.11

302

02

  油墨印刷費

0.32

 

0.32

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  辦手續期

 

 

 

302

05

  水電費

2.5

 

2.5

302

06

  用電

15.67

 

15.67

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業維護費

6.35

 

6.35

302

11

  交通費

1.58

 

1.58

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.14

 

0.14

302

14

  租賃服務費

3.36

 

3.36

302

15

  會議通知費

0.3

 

0.3

302

16

  培訓學習費

0.18

 

0.18

302

17

  公務接待處接待處費

 

 

 

302

18

  專業化素材費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  使用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托人業務范圍費

 

 

 

302

28

  商會經費支出

29.78

 

29.78

302

29

  活動費

19.64

 

19.64

302

31

  因公專車運動養護費

132.39

 

132.39

302

39

  各種城市交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加管理費

 

 

 

302

99

  一些進口商品和提供服務經費支出

14.89

 

14.89

303

 

對自己家庭環境的補助款

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補帖

 

 

 

303

07

  醫療設備費補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.73

0.73

 

303

10

一個人農林業生產制造政府補貼

 

 

 

303

99

  許多對我和家用的經濟補貼

0.29

0.29

 

310

 

投資者性開支

36.63

 

36.63

310

02

  辦公場所機 租賃費

28.65

 

28.65

310

03

  專屬裝置添置

3.06

 

3.06

310

07

  信息內容網絡上及pc軟件采購更新系統

3.8

 

3.8

310

13

  公務活動私家車置辦

 

 

 

310

19

  其他的客運手段折舊費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和創意陳列品采購

 

 

 

310

22

  隱匿基金折舊費

 

 

 

310

99

  其它的金融資本性收支

1.12

 

1.12

總計

4873.04

4588.68

284.36

 


2019財政局年度一半通用預預算財政局補貼款“三公”資金及機關事業單位進行資金支出費用預算表

政府部門:千元

應該公共性概預算財政資金付款“三公”專項經費

部門進行

經費預算預算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務活動公務車采購及啟動費

因公接待廳費

小計

因公車輛

購進費

公務活動出行用車

正常運行費

成本預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019年中政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概算財政資金審批費用支出 結算的時候表

計量單位:千元

頂目

自動求和

基本的結余

內容支出費用

職能分類管理

考試科目商品編碼

科目表名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度固定資產資產負債情況下表

 

 

大額單位名稱:萬美元

 

占比

價值觀

年終數

歲末數

月初數

歲末數

一、房產累計數

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一)流入資本

——

——

481.81 

 449.28

   (二)比較固定債務

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

🅰                2.互通設備(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

⛄                     中間:(1)車子(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

💖                                 大部分因公用車的

 1

 1

 13.69

 13.69

🌳                                 稽查巡邏出行用車

 

 

 

 

🔯                                 特別靠譜水平車輛使用

 

 

 

 

ꦦ                                 許多用車的

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🗹               4.同一不變債務

——

——

 89.15

 95.89

♔        減:加權平均折舊費及減值準備好

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)常年股份資金

——

——

 

 

   (四)長時公司債券投資者

——

——

 

 

   (五)在建設工業

——

——

 

 

   (六)無形之中股權

——

——

30.84 

 39.64

📖        減:總共使用攤銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七)另一股本

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

 153.92

 106.46

三、凈股權加總

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

 

一、有關于南京市松江區醫療保健急診學校2019季度收益結余結算的時候整體來說情況報告闡明

杭州市松江區治療救治平臺2019🐈年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

二、針對濟南市松江區醫療衛生救護中心站2019一年度盈利部門預算現象闡明

年初收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。

三、對於杭州市松江區整形救護基地2019當年度開支結算的時候狀態反映

當年度🐈支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。

四、針對鄭州市松江區醫療衛生搶救中心局2019年末財政局捐款年收入花費總體經濟環境詳細說明

滬市松江區醫療服務救護公司2019൲年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

五、相關蘇州市松江區醫療衛生救治公司2019年終般公共服務概預算財政資金捐款開支結算的時候問題說

(一)應該公開概預算財政性審批花費結算的時候總體布局狀況

天津市松江區醫院急診中心的2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

(二)似的公共性估算財政支出費用補貼款支出費用預算框架原因

深圳市松江區醫療服務救治中心局2019ও年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。

(三)基本上公開財政廳預算財政廳撥付撥出竣工決算準確狀態

廣州市松江區醫疔搶救基地2019✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:

1🎐、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

3꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

4ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

5𝔉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。

6🅠、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

7🉐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

 

六、針對滬市松江區醫遼急診基地2019月度似的公共信息概預算財政費用支出 審批根本費用支出 部門預算情況發生說明書怎么寫

深圳市松江區治療救援公司2019☂年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:

1、ꦓ工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、💎商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、ಞ資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、更多廣州市松江區醫治搶救中心局2019當年度一半公眾項目預算財政資金捐款“三公”勞務費費用結算的時候狀況詳細說明

(一)“三公”事業費財政撥出審批撥出結算的時候基本情形反映。

天津市松江區醫院救護中心點2019✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

 

2019🦹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🎐”三公”資金投入的日常性支出空間。公務接待小二租車折舊費及程序運行維修保養費性支出增多的注意原因是嚴厲掌握”三公”資金的費用支出 范圍內。因公接受費無費用支出 。

 

(二)“三公”預備費財政部門捐款費用部門預算中應狀態證明。

2019💙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:

公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。

♌公務接待私家車執行運維花費217.39W。最主要的應用于救援車規章制度檢修維修、購置商業保險、燃料等。2019年,昆明市松江區醫療器械緊急救援中心點成本財政預算付款的公務接待出行享有量為71輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、針對西安市松江區醫疔搶救機構2019一年度政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預部門預算民政撥付付出部門預算情況報告就說明

南京市松江區醫治緊急救援核心2019每年無地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財務付款付出。

九、集體所有制資本管理生產經營成本預算財政部門審批實際情況解釋

北京市松江區醫院救護機構2019一年度無國有控股基金運作工程預算財政廳審批其他支出。

 

十、某些關鍵性事宜的原因請示報告

(一)單位自動運行預備費支出費用現狀

昆明市松江區醫療機構救護公司2019第四季度有機物關運動經費預算經費支出。

(二)現集中采購招標撥出情況發生

南京市松江區醫療保健應急中2019🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)機動車、別墅特別的占存情況發生

東莞市松江區醫療管理搶救機構2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考核管理工作原因

昆明市松江區醫用救援中間2019𒐪年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🍎一、民政成本預決算捐款盈利:指計量單位上月度從本級民政成本預決算機構獲得的民政成本預決算捐款,具有通常情況服務性成本預決算民政成本預決算捐款和區政府性貨幣基金成本預決算民政成本預決算捐款。

二、事業發展上營收:指事業發展上機關單位做好正規業務員活躍非常輔助活躍贏得的營收。

𓆏三、銷售合作經營純盈利:指事業計量單位計量單位在的專業業務員活躍十分協助活躍除此之外推進非單獨核算成本銷售合作經營活躍獲得的純盈利。

四、其余薪資:指企業認定的除“財政資金補貼款薪資”、“人事薪資”、“運作薪資”等之內的薪資。

五、年終結轉和節余:就是指當年度尚無完畢、結轉到當年度按有關于法律法規持續施用的錢財。

꧅六、年底結轉和節余:指年初度或很久以前全財政本年度決算科學安排、因理性前提條件形成變化無非按原工作規劃進行,需延長到后后全財政本年度按關于 相關規定再繼續適用的錢。

🐻七、基礎費用費用:指運轉單位為保證醫療機構平常正常的運轉、達到平時運轉成就而發生的的貼心的售后服務費用費用。

🍌八、工作上費用:指的單位為提交相應的行政機關工作上工作內容或衛生事業經濟發展任務,在核心費用認知能力造成的四項費用。

九、營運性撥出:指事業上的院校在行業話動及外掛話動之余開設非獨立自主歸集營運話動會發生的性撥出。

𝓰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃十一月、政府機關運作資金投入:指行政訴訟部門和參照物公務活動員法菅理的事業部門施用通常公眾預算表財政預算審批準備的最基本費用收支 中的此外生活中公用設施資金投入費用收支 。

 


 

 

万博manbext体育官网 hnjtyhjh.com 开yun体育官网网页登录入口 jbo竞博官方登录入口 开yun体育app官网入口登录 kaiyun体育官方网站 jbo竞博官方登录入口 乐鱼全站网页版登录入口 乐鱼体育下载 b体育官网入口在线