鄭州市松江區石湖蕩鎮社區保障站環保保障公司
2019年末部門管理預算
目 錄
1、方面 西安市松江區石湖蕩鎮社區服務的站安全衛生服務的公司概貌
一、基本職責范圍
二、裝置設計
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、凈收入結余結算的時候總表
二、盈利結算的時候表
三、經費支出預算表
四、不需要付款創收收入支出預算總表
五、正常共同估算不需要審批教育支出結算的時候表
六、平常共公財政局預算財政局付款常規結余預算表
七、一般的共公不需要預算不需要補貼款“三公”費用預算及機關單位正常運作費用預算支出費用部門預算表
八、相關部門性基金投資費用預算國庫捐款費用支出 部門預算表
九、凈資產欠債前提表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
最后組成部分 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、重點職能作用
🍸 以街道特別環衛產品主最包括的體,全科專家為后備力量,合理可行用到街道特別影視資源和特別適合水平,以村民建康最包括的,人家為機構,街道特別為規模,各種的需求為導識,以女同志、小孩、年紀人、慢性的住院病人、殘疾人為本點,以避免街道特別的最包括的環衛狀況,的需求基礎環衛產品各種的需求為目地,融改善、整形、養身、康復訓練、建康教育輔導為內置式,有效地、國家經濟、不便、綜上、陸續的面層環衛產品。由負責人監管部門依據三定方法等重要性標準中含關最包括的職責權限添寫。
二、中介機構放置
🐭上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年度目標工資收入撥出竣工決算總表
工作單位:千元
利潤 |
收支 |
||
新項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、財務撥付利潤 |
3910.57 |
一、大部分共同售后服務開支 |
|
里面:政府機關性資金工程預算財政局撥付 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
二、上級領導補助金純收入 |
|
三、防御性支出 |
|
三、事業使收入 |
2569.91 |
四、公共信息健康總支出 |
|
四、經營的薪水 |
|
五、培育結余 |
|
五、付屬企業單位上交收益 |
|
六、科學的高技術收支 |
|
六、任何收入來源 |
|
七、文明球場與影視文化開支 |
|
|
|
八、中國社會安全保障和畢業生就業付出 |
446.07 |
|
|
九、衛生情況營養健康費用 |
5894.42 |
|
|
十、綠色建筑健康收支 |
|
|
|
國慶、城鄉居民街道辦教育支出 |
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
第十三、交通配套車輛運輸性支出 |
|
|
|
十四、能源地質勘察信息等支出費用 |
|
|
|
15場、服務于業服務于業等總支出 |
|
|
|
第十五、金融投資收入支出 |
|
|
|
二十七、扶持一些地方付出 |
|
|
|
十七、土地資源海域氣象站等支出費用 |
|
|
|
第十九、住宅房得到保障其他支出 |
124.96 |
|
|
2、糧油食品運輸貯備收支 |
|
|
|
二五一、另外的性支出 |
|
上年納入累計 |
6480.48 |
本年度撥出自動求和 |
6465.45 |
用事業有成母基金補救結余差額 |
|
盈余配資 |
15.03 |
年末結轉和余額 |
|
年初結轉和節余 |
|
合計 |
6480.48 |
共計 |
6480.48 |
2019本年薪水部門預算表
的單位:億元
活動 |
年初個人收入加總 |
財政廳審批個人收入 |
上級部門津貼薪水 |
企業年收入 |
合作經營納入 |
附帶企業單位上交薪水 |
其它收錄 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會中的保障和就業形勢支出費用 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成單位名稱離退居二線 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業企業單位離退居二線 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上公司的最基本社會養老保障網上繳費收入支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關人事機構的職業年金納費費用支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生正常撥出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫疔清潔衛生組織 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委清潔衛生組織 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共貼心服務衛生監督貼心服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門衛生事業院校醫療衛生 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展單位名稱醫療保健 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案開支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年性支出預算表
公司的:上萬元
業務 |
年初其他支出總金額 |
基本上支出費用 |
投資項目花費 |
上交上級領導教育支出 |
銷售費用 |
對附帶單位名稱補貼金付出 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保證和就業形勢收支 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業行業行業離退休之 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事組織離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門視野部門核心社區社保費費用付款經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作廠家職業選擇年金網上繳費教育支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔綠色總支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療管理衛生學學校 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區居委會環境衛生構造 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用干凈衛生服務保障 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業企事編醫療機構 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的廠家醫治 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護開支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革的實質總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人住房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019本年財政性捐款工資撥出部門預算總表
機關單位:來萬
納入 |
其他支出 |
||||
品牌 |
預算數 |
產品 |
合計數 |
基本公共服務概算財政廳捐款 |
政府性性貨幣基金成本預算財政支出補貼款 |
一、通常公用設施預決算財政資金審批 |
3910.57 |
一、平常共同業務付出 |
|
|
|
二、政府機關性債卷估算不需要捐款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、民防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠撥出 |
|
|
|
|
|
五、教導結余 |
|
|
|
|
|
六、完美技術性結余 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育健康與影視傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、社交保護和擇業教育支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、衛生防疫健康的支出費用 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節水綠色費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化區域結余 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行公路運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、商務精準服務行業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融付出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其他的城市收支 |
|
|
|
|
|
十七、土地海上氣象局等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間保證經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
20、糧油食品東西保障經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的費用 |
|
|
|
上年薪資加總 |
3910.57 |
本年度其他支出預估合計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
今年初不需要審批結轉和節余 |
|
年尾財政局補貼款結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
普遍公開項目預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
人民政府性債卷項目預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3910.57 |
總金額 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019本年通常公共信息竣工決算財政廳審批總支出竣工決算表
計量單位:多萬元
新項目 |
累計數 |
主要總支出 |
創業項目支出費用 |
|||
功能性各類 考試科目代碼 |
專業科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在保障機制和就業創業花費 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政性創業標準離養老 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
參公機關單位離離休 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上部門基本性醫療安全安全繳付費用 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
環境衛生穩定開支 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基本醫療保障環保系統 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
地市街道社區醫療情況平臺 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
通常公共保障衛生保障 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
財政人事計量單位治療 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
人事院校醫治 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
公寓房維護費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革收支 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
加總 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019一年度一半公共性預結算的時候財政部門撥付幾乎性支出結算的時候表
工作單位:億元
投資項目 |
總計 |
人士經費支出 |
共公勞務費 |
||
經濟性種類 題目簡碼 |
題目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利待遇費用 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
關鍵公司 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
機構事業有成的單位差不多養老生活保險公司費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業的年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
營業員基本性醫療管理保障付費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保健補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會性質量保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資福利金收入支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
商品信息和服務管理總支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型村料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務活動使用車正常運作維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品是和服務質量性支出 |
|
|
|
303 |
|
對我們和人家的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農林加工補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外他人和的家庭的補貼政策付出 |
|
|
|
310 |
|
基金性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機 新購 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網洛及系統租賃費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一道路交通專用工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股權購入 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本管理性性支出 |
|
|
|
合計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019本年度普遍公眾財政資金預算財政資金付款“三公”資金投入及行政機關運營資金投入費用預算表
方:萬的大寫
大部分共公費用預算國庫撥付“三公”事業費 |
國家機關運作 資金預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專用車新購及執行費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 置辦費 |
因公租車 進行費 |
||||||||||
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019月度政府機構性理財產品概算財政局付款收入支出竣工決算表
單位名稱:萬美金
業務 |
合計數 |
核心費用 |
創業項目費用支出 |
|||
實用功能劃分 科目必編號規則 |
學科名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度財力債務現象表 |
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標準廠家:億元 |
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數 |
社會價值 |
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本年數 |
月底數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、房產累計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)流失股本 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)穩定債務 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🔯 通常情況下公務接待公務車 |
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ℱ 辦案值勤專用車 |
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♓ 特種車靠譜技術性私車 |
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꧑ 其他的車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
ꦜ 4.其他調整資金 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
💦 減:總計折舊費及減值準備好 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)不斷投資者 |
—— |
—— |
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(四)搭建網工程施工 |
—— |
—— |
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(五)隱約基金 |
—— |
—— |
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9.46 |
ꦅ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他房產 |
—— |
—— |
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二、外債累計數 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、介紹深圳市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生產品情況產品咨詢中心2019全年效益教育支出結算的時候整體時候這說明
佛山市松江區石湖蕩鎮社區產品中心點環保產品中心點2019🥀年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、關干深圳市松江區石湖蕩鎮社群清潔衛生服務于平臺2019年末收錄結算的時候時候表示
年初༒收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、更多濟南市松江區石湖蕩鎮社區售后服務管理平臺站衛生間售后服務管理平臺站2019年中教育支出竣工決算情況發生講解
當年度💯支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、并于傷害市松江區石湖蕩鎮區域衛生間提供服務基地2019一年度不需要捐款盈利撥出整體癥狀解釋
沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦公共衛生的服務主2019🍌年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、管于蘇州市松江區石湖蕩鎮小區公共衛生服務項目中2019年末通常現狀下共同估算財政性付款開支部門預算現狀詳細說明
(一)通常現象公開成本預算財政性撥付費用支出 竣工決算總體經濟現象
杭州市松江區石湖蕩鎮區域衛生間業務咨詢中心2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)正常公用結算的時候財政局捐款開支結算的時候組成部分的情況
東莞市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間服務的中心站2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)正常公共服務概算民政付款費用支出 預算按照條件
杭州市松江區石湖蕩鎮平臺干凈衛生貼心服務心中2019♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2🐷、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3💎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4💜、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、相對于深圳市松江區石湖蕩鎮社群衛生學工作機構2019一年度平常公開費用預算財政開支捐款大多開支結算的時候具體情況說
傷害市松江區石湖蕩鎮居委衛生學保障中心站2019✱年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🎃、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🧔、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
෴七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用國庫捐款教育支出結算的時候整體來說現狀情況報告。
佛山市松江區石湖蕩鎮社區工作站干凈衛生工作中心站2019ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”費用財政資金撥付教育支出竣工決算具體實施現象描述。
2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♏公務接待出行進行維護總支出0萬塊人民幣。核心使用于汽車保費、然油及維修服務。2019年,杭州市松江區石湖蕩鎮片區衛生學保障主所在各成本預算單位名稱成本不需要審批的國家公務出行保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關于幼兒園沈陽市松江區石湖蕩鎮社區居委會食品衛生服務管理基地2019財政資金年度政府機構性貨幣基金工程預算財政資金補貼款支出費用結算的時候癥狀介紹
꧂西安市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛服務管理基地2019當年度無地方政府性貨幣基金概算不需要撥付教育支出。
九、國有土地資產投資加盟概算財政局撥付具體申請報告書
🐻武漢市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生間業務公司2019全年度無國家資產管理經營者費用預算財務補貼款收支。
十、另外根本要點的情況報告表示
(一)企事業單位使用接待費總支出情況報告
武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務質量站公共衛生服務質量管理中心2019半年度有機物關作業費用費用。
(二)政府性集中采購開支狀況
北京市松江區石湖蕩鎮居委會公共衛生售后服務重心2019ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)維修、房產獨特霸占癥狀
ꦡ截止日2019年12月31日,武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生情況服務管理中心站使用的的尋常因公出行小二租車中,由區危險機關事宜服務監督局統一標準產成品有效保障了的尋常因公出行小二租車為0輛。
(四)概預算績效考評服務管理情形
🔯上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🌱,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌃一、財務性審批個人收入:指方當一年度度從本級財務性職能部門提供的財務性審批,比如般公開工程概預算財務性審批和人民政府性投資基金工程概預算財務性審批。
✅二、工作工資:指工作行業進行專門業務量游戲生活和輔助軟件游戲生活確認的工資。主要是:醫學工資、中藥飲片工資、其它工資等。
♓三、運營創收:指衛生事業公司在專門保險業務生活下列關于輔助制作生活外面落實非獨立性選擇運營生活提供的創收。
四、另一薪水:指單位名稱得到的除“財務付款薪水”、“人事薪水”、“企業經營薪水”等之外的薪水。
五、年終結轉和節余:就是指當年度暫未達到、結轉到當年度按有關系規程再繼續運用的資產。
🌼六、年初結轉和盈余:指當月度度或過去月度決算安裝、因理性先決條件遭受發生改變始終無法按原進度表制定一個,需時間延遲到日后月度按光于指定接著操作的項目資金。
七、差不多費用:指企業為安全保障設備沒問題轉運、完全平常業務級任務而時有發生的基本費用。
🥃八、工程項目收支:指機關單位為來完成特殊的財政工作的任務或視野未來發展階段目標,在基本上收支之中造成的貼心的售后服務收支。
♓九、生產付出:指事業上的企事業編在專注過程內容及輔助器過程內容除此之外深入開展非獨立空間選擇生產過程內容再次發生的付出。
🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༒11、機構操作教育事業費:指行政性政府部門和圖案填充公務接待員法管理制度的教育事業政府部門操作似的共公概預算財政預算捐款計劃的基本上費用總支出 中的日常工作公供教育事業費費用總支出 。